Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Саратовской области от 08.12.2014 N 677-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 644-П"



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 г. № 677-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 Г. № 644-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 644-П "О государственной программе Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года" следующие изменения:
в наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в приложении:
в наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в паспорте государственной программы:
в позиции "Наименование государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели государственной программы
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, не менее 20 процентов ежегодно до 2020 года;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения от 98 процентов в 2012 году до 99,6 процента в 2020 году;
охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями от 20000 чел. в 2012 году до 36000 чел. в 2020 году";

в позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы
объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 133376762,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16106160,9 тыс. рублей;
2015 год - 16620332,9 тыс. рублей;
2016 год - 17742849,4 тыс. рублей;
2017 год - 18847895,9 тыс. рублей;
2018 год - 21082552,8 тыс. рублей;
2019 год - 21346141,9 тыс. рублей;
2020 год - 21630828,5 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 109033316,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12814583,1 тыс. рублей;
2015 год - 13615906,3 тыс. рублей;
2016 год - 14582310,3 тыс. рублей;
2017 год - 15631547,4 тыс. рублей;
2018 год - 17194520,5 тыс. рублей;
2019 год - 17456572,6 тыс. рублей;
2020 год - 17737876,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24272175,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3235785,1 тыс. рублей;
2015 год - 3001848,6 тыс. рублей;
2016 год - 3157921,1 тыс. рублей;
2017 год - 3213840,5 тыс. рублей;
2018 год - 3885524,3 тыс. рублей;
2019 год - 3887061,3 тыс. рублей;
2020 год - 3890194,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей;
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно) в 2014 году - 53334,7 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" - 96577207,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан" - 34936690,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан" - 1496950,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Старшее поколение" - 80598,8 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области" - 178594,7 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности" - 106721,1 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":
в абзаце одиннадцатом цифру "3" заменить цифрой "7";
в абзаце двенадцатом цифры "7,0" заменить цифрами "15";
в абзаце семнадцатом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце восемнадцатом цифру "1" заменить цифрами "1,5";
в абзаце девятнадцатом цифру "2" заменить цифрой "4";
в абзаце двадцать первом цифры "50", "2000" заменить соответственно цифрами "40", "3000";
в части первой раздела 1 "Характеристика сферы реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 3 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 20 процентов до 2020 года;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, увеличится с 98 процентов в 2012 году до 99,6 процента в 2020 году;
охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями увеличится с 20000 человек в 2012 году до 36000 человек в 2020 году.";
в разделе 4 "Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы":
в части первой:
в абзаце двенадцатом цифру "3" заменить цифрой "7";
в абзаце тринадцатом цифры "7,0" заменить цифрами "15";
в абзаце восемнадцатом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце девятнадцатом цифру "1" заменить цифрами "1,5";
в абзаце двадцатом цифру "2" заменить цифрой "4";
в абзаце двадцать втором цифры "50", "2000" заменить соответственно цифрами "40", "3000";
в части второй цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в части первой раздела 5 "Обобщенная характеристика мер правового регулирования" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
таблицу раздела 8 "Финансовое обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Источники финансирования и направления расходов
Объем финансового обеспечения на 2014 - 2020 годы (тыс. рублей)
В том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года"
Всего, в том числе:
133376762,3
16106160,9
16620332,9
17742849,4
18847895,9
21082552,8
21346141,9
21630828,5
областной бюджет
109033316,4
12814583,1
13615906,3
14582310,3
15631547,4
17194520,5
17456572,6
17737876,2
федеральный бюджет (прогнозно)
24272175,2
3235785,1
3001848,6
3157921,1
3213840,5
3885524,3
3887061,3
3890194,3
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
53334,7
53334,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"
Всего, в том числе:
96577207,0
12047776,7
12348210,7
13028823,1
13260752,8
15262641,8
15296728,4
15332273,5
областной бюджет
72520716,0
8883803,8
9362667,1
9887207,0
10071978,3
11403780,5
11437867,1
11473412,2
федеральный бюджет (прогнозно)
24056491,0
3163972,9
2985543,6
3141616,1
3188774,5
3858861,3
3858861,3
3858861,3
Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан"
Всего, в том числе:
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
областной бюджет
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
Подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"
Всего, в том числе:
1496950,2
215814,6
177512,1
209386,6
215376,4
220729,2
226208,4
231922,9
областной бюджет
1434851,0
153715,4
177512,1
209386,6
215376,4
220729,2
226208,4
231922,9
федеральный бюджет (прогнозно)
62099,2
62099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
80598,8
23221,9
4460,0
4460,0
4651,8
13956,5
12065,4
17783,2
областной бюджет
80598,8
23221,9
4460,0
4460,0
4651,8
13956,5
12065,4
17783,2
Подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области"
Всего, в том числе:
178594,7
12791,0
19082,9
19051,9
27766,9
31005,0
32642,0
36255,0
областной бюджет
7073,7
620,0
199,9
128,9
192,9
1834,0
1934,0
2164,0
федеральный бюджет (прогнозно)
153585,0
9713,0
16305,0
16305,0
25066,0
26663,0
28200,0
31333,0
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
Подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"
Всего, в том числе:
106721,1
106721,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
53386,4
53386,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
53334,7
53334,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0";

в разделе 10 "Характеристика подпрограмм государственной программы":
в подпрограмме 1 "Социальная поддержка граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
численность граждан, получивших меры социальной поддержки, ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), с 95 процентов в 2013 году до 98 процентов в 2016 году;
численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, - с 102150 чел. в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 96577207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12047 776,7 тыс. рублей;
2015 год - 12348 210,7 тыс. рублей;
2016 год - 13028823,1 тыс. рублей;
2017 год - 13260752,8 тыс. рублей;
2018 год - 15262641,8 тыс. рублей;
2019 год - 15296728,4 тыс. рублей;
2020 год - 15332273,5 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 72520716,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8883803,8 тыс. рублей;
2015 год - 9362667,1 тыс. рублей;
2016 год - 9887207,0 тыс. рублей;
2017 год - 10071978,3 тыс. рублей;
2018 год - 11403780,5 тыс. рублей;
2019 год - 11437867,1 тыс. рублей;
2020 год - 11473412,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24056491,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3163972,9 тыс. рублей;
2015 год - 2985543,6 тыс. рублей;
2016 год - 3141616,1 тыс. рублей;
2017 год - 3188774,5 тыс. рублей;
2018 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2019 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2020 год - 3858861,3 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
в части четвертой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы:
численность граждан, получивших меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), увеличится с 95 процентов в 2013 году до 98 процентов в 2016 году;
численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, с 102150 чел. в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году.";
в части седьмой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 96577207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12047776,7 тыс. рублей;
2015 год - 12348210,7 тыс. рублей;
2016 год - 13028823,1 тыс. рублей;
2017 год - 13260752,8 тыс. рублей;
2018 год - 15262641,8 тыс. рублей;
2019 год - 15296728,4 тыс. рублей;
2020 год - 15332273,5 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 72520716,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8883803,8 тыс. рублей;
2015 год - 9362667,1 тыс. рублей;
2016 год - 9887207,0 тыс. рублей;
2017 год - 10071978,3 тыс. рублей;
2018 год - 11403780,5 тыс. рублей;
2019 год - 11437867,1 тыс. рублей;
2020 год - 11473412,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24056491,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3163972,9 тыс. рублей;
2015 год - 2985543,6 тыс. рублей;
2016 год - 3141616,1 тыс. рублей;
2017 год - 3188774,5 тыс. рублей;
2018 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2019 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2020 год - 3858861,3 тыс. рублей.";
в подпрограмме 2 "Социальное обслуживание граждан":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 80 процентов в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;
доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 34936690,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3699835,6 тыс. рублей;
2015 год - 4071067,2 тыс. рублей;
2016 год - 4481127,8 тыс. рублей;
2017 год - 5339348,0 тыс. рублей;
2018 год - 5554220,3 тыс. рублей;
2019 год - 5778497,7 тыс. рублей;
2020 год - 6012593,9 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения увеличится с 80 процентов в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;
доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году.";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 34936690,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3699835,6 тыс. рублей;
2015 год - 4071067,2 тыс. рублей;
2016 год - 4481127,8 тыс. рублей;
2017 год - 5339348,0 тыс. рублей;
2018 год - 5554220,3 тыс. рублей;
2019 год - 5778497,7 тыс. рублей;
2020 год - 6012593,9 тыс. рублей.";
в подпрограмме 3 "Развитие системы социальной защиты граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова ", министерство информации и печати области" исключить;
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел. в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;
охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;
охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 1496950,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 215814,6 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 1434851,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 153715,4 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 62099,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 62099,2 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "4", "109" заменить соответственно цифрами "12", "400";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;";
в абзаце пятом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце восьмом цифру "3" заменить цифрой "6";
в абзаце девятом цифры "1500" заменить цифрами "3500";
в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел. в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;
охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;
охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов.";
в части пятой:
в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрами "12";
в абзаце четвертом цифры "109" заменить цифрами "400";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"повышение профессионального уровня специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;";
в абзаце шестом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце десятом цифру "3" заменить цифрой "6";
в абзаце одиннадцатом цифры "1500" заменить цифрами "3500";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в разделе 5 "Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ)":
дополнить частями второй - третьей следующего содержания:
"Детскими оздоровительными лагерями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области, осуществляется работа по эксплуатации, обслуживанию и материально-техническому обеспечению закрепленного за ними недвижимого имущества Саратовской области.
Учреждениями спортивной направленности области в рамках выполнения государственных заданий оказывается услуга "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности".";
часть вторую считать частью четвертой;
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1496950,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 215814,6 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 1434851,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 153715,4 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 62099,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 62099,2 тыс. рублей.";
в подпрограмме 4 "Старшее поколение":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
в абзаце первом слова "более" заменить словами "не менее";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году";
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 80598,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 23221,9 тыс. рублей;
2015 год - 4460,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 4651,8 тыс. рублей;
2018 год - 13956,5 тыс. рублей;
2019 год - 12065,4 тыс. рублей;
2020 год - 17783,2 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году.";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 80598,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 23221,9 тыс. рублей;
2015 год - 4460,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 4651,8 тыс. рублей;
2018 год - 13956,5 тыс. рублей;
2019 год - 12065,4 тыс. рублей;
2020 год - 17783,2 тыс. рублей.";
в подпрограмме 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области, с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;
количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед. в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;
количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 200 ед. в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:

"Объем
и источники финансового обеспечения подпрограммы
(по годам)
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: 178594,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12791,0 тыс. рублей;
2015 год - 19082,9 тыс. рублей;
2016 год - 19051,9 тыс. рублей;
2017 год - 27766,9 тыс. рублей;
2018 год - 31005,0 тыс. рублей;
2019 год - 32642,0 тыс. рублей;
2020 год - 36255,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 7073,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 620,0 тыс. рублей;
2015 год - 199,9 тыс. рублей;
2016 год - 128,9 тыс. рублей;
2017 год - 192,9 тыс. рублей;
2018 год - 1834,0 тыс. рублей;
2019 год - 1934,0 тыс. рублей;
2020 год - 2164,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 153585,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9713,0 тыс. рублей;
2015 год - 16305,0 тыс. рублей;
2016 год - 16305,0 тыс. рублей;
2017 год - 25066,0 тыс. рублей;
2018 год - 26663,0 тыс. рублей;
2019 год - 28200,0 тыс. рублей;
2020 год - 31333,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей";

в абзаце втором позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "5000" заменить цифрами "1000";
в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области, с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;
количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед. в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;
количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 200 ед. в 2020 году.";
в абзаце третьем части пятой цифры "5000" заменить цифрами "1000";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 178594,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12791,0 тыс. рублей;
2015 год - 19082,9 тыс. рублей;
2016 год - 19051,9 тыс. рублей;
2017 год - 27766,9 тыс. рублей;
2018 год - 31005,0 тыс. рублей;
2019 год - 32642,0 тыс. рублей;
2020 год - 36255,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 7073,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 620,0 тыс. рублей;
2015 год - 199,9 тыс. рублей;
2016 год - 128,9 тыс. рублей;
2017 год - 192,9 тыс. рублей;
2018 год - 1834,0 тыс. рублей;
2019 год - 1934,0 тыс. рублей;
2020 год - 2164,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 153585,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9713,0 тыс. рублей;
2015 год - 16305,0 тыс. рублей;
2016 год - 16305,0 тыс. рублей
2017 год - 25066,0 тыс. рублей;
2018 год - 26663,0 тыс. рублей;
2019 год - 28200,0 тыс. рублей;
2020 год - 31333,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей.";
приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
в приложении № 2 к государственной программе:
слова "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года" заменить словами "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года";
в таблице "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года":
в графе пятой пунктов 5, 6, 7, 8, 10, 11 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в приложении № 3 к государственной программе:
слова "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года" заменить словами "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года";
в таблице "Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года":

в графе пятой пунктов 1 - 26 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в пункте 27:
в графе третьей слова "; министерство информации и печати области" исключить;
в графе пятой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в графе пятой пунктов 28 - 36 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в графе пятой пунктов 38 - 49 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
приложение № 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
в приложении № 7 к государственной программе слова "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года" заменить словами "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 8 декабря 2014 г. № 677-П

"Приложение № 1
к государственной программе
Саратовской области "Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ДО 2020 ГОДА"

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
2012 год (базовый)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года"
1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки
процентов
18
20
20
20
20
20
20
20
20
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,0
98,2
98,4
98,6
98,8
99,0
99,4
99,5
99,6
3.
Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
чел.
20000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"
1.1.
Численность граждан, получивших меры социальной поддержки
тыс. чел.
1366
1667
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1.2.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
процентов
-
95,0
96,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
1.3.
Численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг
чел.
102150
61440
62054
62675
63302
63935
64575
65221
65874
Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан"
2.1.
Уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
процентов
80,0
82,0
86,0
90,0
98,0
98,5
98,8
98,9
99,1
2.2.
Доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания
процентов
18,7
19
22,1
22,5
23
23,5
24
24,5
25
2.3.
Доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи
процентов
80
80
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
Подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"
3.1.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности
чел.
8554
9550
10277
10779
10786
10800
10800
10800
10800
3.2.
Охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями
процентов
56,0
60,0
65,0
65,6
70,0
70,5
70,6
70,7
70,8
3.3.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Старшее поколение"
4.1.
Количество пожилых граждан, принимающих участие в социально значимых мероприятиях
чел.
2750
2700
2700
2550
2400
2400
2400
2400
2400
4.2.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов
мест на 10 тыс. населения
18,6
18,7
18,9
18,9
19,0
19,2
19,3
19,4
19,5
Подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций области в Саратовской области"
5.1.
Количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области
чел.
2300
2350
2370
2500
2550
2650
2700
2800
2900
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам общественно полезных (социальных) проектов
ед.
46
48
40
40
40
40
40
40
40
5.3.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти
ед.
8
11
15
19
21
23
25
27
30
5.4.
Количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов
ед.
7
8
10
10
12
12
14
14
15
5.5.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций
ед.
90
110
130
150
155
160
170
180
200
Подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"
6.1.
Количество пожилых граждан и инвалидов, которым улучшены условия проживания в учреждениях социального обслуживания населения
чел.
1263
654
1669






6.2.
Количество пенсионеров, получивших адресную социальную помощь в виде частичного возмещения расходов по газификации жилых помещений
чел.
362
145
321





".





Приложение № 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 8 декабря 2014 г. № 677-П

"Приложение № 4
к государственной программе
Саратовской области "Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАЖДАН ДО 2020 ГОДА"

Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения, всего, (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года"

всего
133376762,3
16106160,9
16620332,9
17742849,4
18847895,9
21082552,8
21346141,9
21630828,5
областной бюджет
109033316,4
12814583,1
13615906,3
14582310,3
15631547,4
17194520,5
17456572,6
17737876,2
федеральный бюджет (прогнозно)
24272175,2
3235785,1
3001848,6
3157921,1
3213840,5
3885524,3
3887061,3
3890194,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
53334,7
53334,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
127045199,7
15282898,8
15774888,4
16863988,1
17926624,2
20166494,9
20395591,4
20634713,9
областной бюджет
102920976,1
12051193,3
12789344,8
13722372,0
14737849,7
16307633,6
16536730,1
16775852,6
федеральный бюджет (прогнозно)
24105679,0
3213160,9
2985543,6
3141616,1
3188774,5
3858861,3
3858861,3
3858861,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
18544,6
18544,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
408743,4
58343,4
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
областной бюджет
397831,4
47431,4
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
федеральный бюджет (прогнозно)
10912,0
10912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
областной бюджет
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области
всего
127375,0
11879,2
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
областной бюджет
125375,8
9880,0
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1999,2
1999,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
189258,7
10333,0
16504,9
16433,9
25258,9
37597,0
37134,0
45997,0
областной бюджет
35673,7
620,0
199,9
128,9
192,9
10934,0
8934,0
14664,0
федеральный бюджет (прогнозно)
153585,0
9713,0
16305,0
16305,0
25066,0
26663,0
28200,0
31333,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
5493937,4
650396,4
747845,0
782712,0
816106,0
797719,9
831806,5
867351,6
областной бюджет
5493937,4
650396,4
747845,0
782712,0
816106,0
797719,9
831806,5
867351,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
88790,1
88790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
54000,0
54000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
34790,1
34790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"

всего
96577207,0
12047776,7
12348210,7
13028823,1
13260752,8
15262641,8
15296728,4
15332273,5
областной бюджет
72520716,0
8883803,8
9362667,1
9887207,0
10071978,3
11403780,5
11437867,1
11473412,2
федеральный бюджет (прогнозно)
24056491,0
3163972,9
2985543,6
3141616,1
3188774,5
3858861,3
3858861,3
3858861,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
91070358,4
11384469,1
11600365,7
12246111,1
12444646,8
14464921,9
14464921,9
14464921,9
областной бюджет
67026778,6
8233407,4
8614822,1
9104495,0
9255872,3
10606060,6
10606060,6
10606060,6
федеральный бюджет (прогнозно)
24043579,8
3151061,7
2985543,6
3141616,1
3188774,5
3858861,3
3858861,3
3858861,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
5493937,4
650396,4
747845,0
782712,0
816106,0
797719,9
831806,5
867351,6
областной бюджет
5493937,4
650396,4
747845,0
782712,0
816106,0
797719,9
831806,5
867351,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
10912,0
10912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
10912,0
10912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики спорта и туризма области
всего
1999,2
1999,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1999,2
1999,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий"
министерство социального развития области
всего
1214535,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1214535,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
173505,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2 "Региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение"
министерство социального развития области
всего
1726853,2
197207,5
212766,9
213266,9
213767,5
296614,8
296614,8
296614,8
областной бюджет
1726853,2
197207,5
212766,9
213266,9
213767,5
296614,8
296614,8
296614,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 "Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
министерство социального развития области
всего
37667465,2
5106660,6
4826309,5
5011172,3
5017200,7
5902040,7
5902040,7
5902040,7
областной бюджет
37667465,2
5106660,6
4826309,5
5011172,3
5017200,7
5902040,7
5902040,7
5902040,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
министерство социального развития области
всего
10252892,3
1510806,8
1222017,0
1255949,5
1300049,9
1654689,7
1654689,7
1654689,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
10252892,3
1510806,8
1222017,0
1255949,5
1300049,9
1654689,7
1654689,7
1654689,7
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5 "Социальная поддержка многодетных семей"
министерство социального развития области
всего
348201,5
56069,0
47663,0
47663,0
47663,0
49714,5
49714,5
49714,5
областной бюджет
348201,5
56069,0
47663,0
47663,0
47663,0
49714,5
49714,5
49714,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области"
министерство социального развития области
всего
11422369,5
1494949,1
1598228,9
1630555,5
1649492,6
1683047,8
1683047,8
1683047,8
областной бюджет
11422369,5
1494949,1
1598228,9
1630555,5
1649492,6
1683047,8
1683047,8
1683047,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7 "Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет"
министерство социального развития области
всего
6443417,3
341593,1
801375,2
1015853,0
1071149,0
1071149,0
1071149,0
1071149,0
областной бюджет
3130490,3
115434,9
317392,0
460386,6
559319,2
559319,2
559319,2
559319,2
федеральный бюджет (прогнозно)
3312927,0
226158,2
483983,2
555466,4
511829,8
511829,8
511829,8
511829,8
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8 "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
министерство социального развития области
всего
172202,5
34837,0
17911,4
20408,3
21350,0
25898,6
25898,6
25898,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
172202,5
34837,0
17911,4
20408,3
21350,0
25898,6
25898,6
25898,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9 "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
министерство социального развития области
всего
712922,3
91875,1
96817,3
101170,5
105516,0
105847,8
105847,8
105847,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
712922,3
91875,1
96817,3
101170,5
105516,0
105847,8
105847,8
105847,8
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10 "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
министерство социального развития области
всего
592,4
80,0
90,8
90,8
90,8
80,0
80,0
80,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
592,4
80,0
90,8
90,8
90,8
80,0
80,0
80,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.11 "Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
министерство социального развития области
всего
12578,0
2515,6
2515,6
0,0
0,0
2515,6
2515,6
2515,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
12578,0
2515,6
2515,6


2515,6
2515,6
2515,6
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.12 "Меры социальной поддержки семей и детей"
министерство социального развития области
всего
11859508,5
1155216,7
1495875,0
1624863,9
1651842,5
1977236,8
1977236,8
1977236,8
областной бюджет
11859508,5
1155216,7
1495875,0
1624863,9
1651842,5
1977236,8
1977236,8
1977236,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.13 "Оказание других видов социальной поддержки"
министерство социального развития области
всего
813769,8
102283,8
107831,0
107831,0
107831,0
129331,0
129331,0
129331,0
областной бюджет
813769,8
102283,8
107831,0
107831,0
107831,0
129331,0
129331,0
129331,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.14 "Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.15 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
министерство социального развития области
всего
7337493,0
805750,1
883556,8
924653,2
961646,0
1253962,3
1253962,3
1253962,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
7337493,0
805750,1
883556,8
924653,2
961646,0
1253962,3
1253962,3
1253962,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.16 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
министерство социального развития области
всего
818626,6
96908,2
105127,9
110352,9
114766,7
130490,3
130490,3
130490,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
818626,6
96908,2
105127,9
110352,9
114766,7
130490,3
130490,3
130490,3
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.17 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке"
министерство социального развития области
всего
30,8
1,0
3,3
3,4
3,6
6,5
6,5
6,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
30,8
1,0
3,3
3,4
3,6
6,5
6,5
6,5
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.18 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке"
министерство социального развития области
всего
162,5
7,3
15,3
16,1
16,7
35,7
35,7
35,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
162,5
7,3
15,3
16,1
16,7
35,7
35,7
35,7
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.19 "Компенсация расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи"
министерство социального развития области
всего
53290,6
755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
областной бюджет
53290,6
755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
8755,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.20 "Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
5140644,7
597745,2
712561,5
746051,9
778132,1
736590,6
768264,0
801299,4
областной бюджет
5140644,7
597745,2
712561,5
746051,9
778132,1
736590,6
768264,0
801299,4
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.21 "Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию)
всего
348250,6
51509,1
34783,5
36160,1
37473,9
60329,3
62742,5
65252,2
областной бюджет
348250,6
51509,1
34783,5
36160,1
37473,9
60329,3
62742,5
65252,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.22 "Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
всего
5042,1
1142,1
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
областной бюджет
5042,1
1142,1
500,0
500,0
500,0
800,0
800,0
800,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.23 "Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения"

всего
226358,6
226358,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4830,0
4830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
221528,6
221528,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, органы местного самоуправления области (по согласованию), иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)
всего
213447,4
213447,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4830,0
4830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
208617,4
208617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
10912,0
10912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
10912,0
10912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики спорта и туризма области
всего
1999,2
1999,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1999,2
1999,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан"

всего
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
областной бюджет
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 "Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты"
министерство социального развития области
всего
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
областной бюджет
34936690,5
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348,0
5554220,3
5778497,7
6012593,9
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"

всего
1496950,2
215814,6
177512,1
209386,6
215376,4
220729,2
226208,4
231922,9
областной бюджет
1434851,0
153715,4
177512,1
209386,6
215376,4
220729,2
226208,4
231922,9
федеральный бюджет (прогнозно)
62099,2
62099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
968653,0
157873,2
98995,5
132289,2
137977,6
142496,2
147106,4
151914,9
областной бюджет
906553,8
95774,0
98995,5
132289,2
137977,6
142496,2
147106,4
151914,9
федеральный бюджет (прогнозно)
62099,2
62099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
министерство образования области
всего
397831,4
47431,4
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
областной бюджет
397831,4
47431,4
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
58400,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
областной бюджет
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области
всего
125375,8
9880,0
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
областной бюджет
125375,8
9880,0
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1 "Методическое и кадровое обеспечение областных государственных учреждений социальной защиты населения и министерства социального развития Саратовской области"
министерство социального развития области
всего
19565,0
3230,0
3035,0
2660,0
2660,0
2660,0
2660,0
2660,0
областной бюджет
19565,0
3230,0
3035,0
2660,0
2660,0
2660,0
2660,0
2660,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2 "Проведение социально значимых мероприятий"

всего
257506,9
35510,0
36389,4
37121,5
37121,5
37121,5
37121,5
37121,5
областной бюджет
257506,9
35510,0
36389,4
37121,5
37121,5
37121,5
37121,5
37121,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
226006,9
31010,0
31889,4
32621,5
32621,5
32621,5
32621,5
32621,5
областной бюджет
226006,9
31010,0
31889,4
32621,5
32621,5
32621,5
32621,5
32621,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
31500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
областной бюджет
31500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3 "Создание доступной среды жизнедеятельности"
министерство социального развития области
всего
146653,9
0,0
0,0
26898,3
28055,0
29289,4
30548,8
31862,4
областной бюджет
146653,9
0,0
0,0
26898,3
28055,0
29289,4
30548,8
31862,4
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

всего
1073224,4
177074,6
138087,7
142706,8
147539,9
151658,3
155878,1
160279,0
областной бюджет
1011125,2
114975,4
138087,7
142706,8
147539,9
151658,3
155878,1
160279,0
федеральный бюджет (прогнозно)
62099,2
62099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
576427,2
123633,2
64071,1
70109,4
74641,1
77925,3
81276,1
84771,0
областной бюджет
514328,0
61534,0
64071,1
70109,4
74641,1
77925,3
81276,1
84771,0
федеральный бюджет (прогнозно)
62099,2
62099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования области
всего
366331,4
42931,4
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
областной бюджет
366331,4
42931,4
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
53900,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство молодежной политики, спорта и туризма области
всего
125375,8
9880,0
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
областной бюджет
125375,8
9880,0
19456,6
17997,4
18268,8
19073,0
19912,0
20788,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры области
всего
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
областной бюджет
5090,0
630,0
660,0
700,0
730,0
760,0
790,0
820,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Старшее поколение"

всего
80598,8
23221,9
4460,0
4460,0
4651,8
13956,5
12065,4
17783,2
областной бюджет
80598,8
23221,9
4460,0
4460,0
4651,8
13956,5
12065,4
17783,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
32356,9
3580,0
4460,0
4460,0
4651,8
4856,5
5065,4
5283,2
областной бюджет
32356,9
3580,0
4460,0
4460,0
4651,8
4856,5
5065,4
5283,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
28600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9100,0
7000,0
12500,0
областной бюджет
28600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9100,0
7000,0
12500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области
всего
19209,9
19209,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
19209,9
19209,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 "Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2 "Мониторинг социальной защищенности пожилых людей"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 "Укрепление здоровья пожилых людей"

всего
29121,6
70,0
70,0
70,0
73,0
9176,2
7079,5
12582,9
областной бюджет
29121,6
70,0
70,0
70,0
73,0
9176,2
7079,5
12582,9
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
521,6
70,0
70,0
70,0
73,0
76,2
79,5
82,9
областной бюджет
521,6
70,0
70,0
70,0
73,0
76,2
79,5
82,9
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
28600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9100,0
7000,0
12500,0
областной бюджет
28600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9100,0
7000,0
12500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 "Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5 "Меры по развитию интеллектуального потенциала пожилых людей"

всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство информации и печати области
всего
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
432,0
432,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.6 "Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей"
министерство социального развития области
всего
31835,3
3510,0
4390,0
4390,0
4578,8
4780,3
4985,9
5200,3
областной бюджет
31835,3
3510,0
4390,0
4390,0
4578,8
4780,3
4985,9
5200,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.7 "Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.8 "Повышение кадрового потенциала работников учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам"
министерство социального развития области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.9 "Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области "Сосновский психоневрологический интернат" с. Сосновка Красноармейского муниципального района Саратовской области"
комитет капитального строительства области
всего
19209,9
19209,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
19209,9
19209,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области"

всего
178594,7
12791,0
19082,9
19051,9
27766,9
31005,0
32642,0
36255,0
областной бюджет
7073,7
620,0
199,9
128,9
192,9
1834,0
1934,0
2164,0
федеральный бюджет (прогнозно)
153585,0
9713,0
16305,0
16305,0
25066,0
26663,0
28200,0
31333,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
в том числе по исполнителям:
управление делами Правительства области
всего
160658,7
10333,0
16504,9
16433,9
25258,9
28497,0
30134,0
33497,0
областной бюджет
7073,7
620,0
199,9
128,9
192,9
1834,0
1934,0
2164,0
федеральный бюджет (прогнозно)
153585,0
9713,0
16305,0
16305,0
25066,0
26663,0
28200,0
31333,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
17936,0
2458,0
2578,0
2618,0
2508,0
2508,0
2508,0
2758,0
Основное мероприятие 5.1 "Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов"
комитет общественных связей и национальной политики области, (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
173757,7
12266,0
18437,9
18366,9
27191,9
30296,0
31933,0
35266,0
областной бюджет
6641,7
620,0
199,9
128,9
192,9
1700,0
1800,0
2000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
153585,0
9713,0
16305,0
16305,0
25066,0
26663,0
28200,0
31333,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
13531,0
1933,0
1933,0
1933,0
1933,0
1933,0
1933,0
1933,0
Основное мероприятие 5.2 "Организация подготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов"
комитет общественных связей и национальной политики области, (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
780,0
60,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
780,0
60,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 5.3 "Проведение социологического исследования результативности и эффективности реализации социально ориентированных проектов, получивших государственную поддержку"
комитет общественных связей и национальной политики области, (управление делами Правительства области - плательщик)
всего
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
90,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
Основное мероприятие 5.4 "Разработка и издание информационных материалов по итогам реализации общественно полезных (социальных) проектов"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
200,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Основное мероприятие 5.5 "Организация и проведение Гражданского форума Саратовской области: подготовка и проведение мероприятий в рамках Гражданского форума области"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
областной бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6 "Проведение социологических исследований по оценке состояния гражданского общества в Саратовской области и рейтинга доверия населения к органам государственной власти области, общественным объединениям с привлечением специализированных исследовательских центров"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик)
всего
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
120,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
Основное мероприятие 5.7 "Организация встреч Губернатора области с представителями ветеранских, социально ориентированных некоммерческих организаций"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
областной бюджет
102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 "Организация участия в мероприятиях в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области с общественными объединениями (конференция, съезд, семинар и т.п.)"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.9 "Оказание содействия в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России и публичных мероприятий в связи с памятными датами России"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 5.10 "Посещение памятных мест в рамках "Вахты памяти" с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию)"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
70,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
70,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 5.11 "Поддержка информационного интернет-портала "Гражданское общество в Саратовской области"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик)
всего
60,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
30,0
областной бюджет
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
30,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.12 "Информационное освещение различных аспектов общественного процесса в области; размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности институтов гражданского общества"
комитет общественных связей и национальной политики области (управление делами Правительства области - плательщик), социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
всего
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
315,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
Подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"

всего
106721,1
106721,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
53386,4
53386,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
53334,7
53334,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
37140,9
37140,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18596,3
18596,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
18544,6
18544,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
69580,2
69580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34790,1
34790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
34790,1
34790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1 "Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения области"
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
26161,6
26161,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13080,8
13080,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
13080,8
13080,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования для учреждений социального обслуживания населения области"
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
4500,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2250,0
2250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
2250,0
2250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3 "Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области"
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
6479,3
6479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3265,5
3265,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
3213,8
3213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
6427,6
6427,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3213,8
3213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
3213,8
3213,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на доставку и пересылку
министерство социального развития области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51,7
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4 "Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области "Сосновский психоневрологический интернат" с. Сосновка Красноармейского муниципального района"
комитет капитального строительства области, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)
всего
69580,2
69580,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34790,1
34790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно)
34790,1
34790,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0".





Приложение № 3
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 8 декабря 2014 г. № 677-П

"Приложение № 5
к государственной программе
Саратовской области "Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года"

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗНОГО ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И (ИЛИ) ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН"

Наименование
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги (работы) - Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания населения
Единицы измерения объема государственной услуги - койко-день/1 услуга
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
13459172
13554063
13671226
13671226
13671226
13671226
13671226
2276015,0
2621104,0
2866675,0
3372283,7
3505746,1
3645091,8
3790581,9
в рамках основного мероприятия 2.1 "Оказание государственных и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты"
13459172
13554063
13671226
13671226
13671226
13671226
13671226
2276015,0
2621104,0
2866675,0
3372283,7
3505746,1
3645091,8
3790581,9
Наименование государственной услуги (работы) - Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе инвалидов
Единицы измерения объема государственной услуги - 1 услуга
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
136000
136000
136000
136000
136000
136000
136000
59570,6
64910,4
69139,4
74892,6
77674,3
80577,0
83606,1
в рамках основного мероприятия 2.1 "Оказание государственных и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты"
136000
136000
136000
136000
136000
136000
136000
59570,6
64910,4
69139,4
74892,6
77674,3
80577,0
83606,1
Наименование государственной услуги (работы) - Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социальной защиты населения
Единицы измерения объема государственной услуги - 1 услуга
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
1132091,9
1150784,3
1305348,9
1647166,6
1720143,7
1796820,1
1876834,1
в рамках основного мероприятия 2.1 "Оказание государственных и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты"
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
15952113
1132091,9
1150784,3
1305348,9
1647166,6
1720143,7
1796820,1
1876834,1
Наименование государственной услуги (работы) - Социальное обслуживание граждан в виде предоставления мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения
Единицы измерения объема государственной услуги - 1 услуга
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме - всего, в том числе:
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
232158,1
234268,5
239964,5
245005,1
250656,2
256008,8
261571,8
в рамках основного мероприятия 2.1 "Оказание государственных и социальных услуг населению учреждениями социальной защиты"
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
9710785
232158,1
234268,5
239964,5
245005,1
250656,2
256008,8
261571,8
Итого за счет средств областного бюджета:
x
x
x
x
x
x
x
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348
5554220,3
5778497,7
6012593,9
Всего по подпрограмме:
39258070
39352961
39347724
39347724
39347724
39347724
39347724
3699835,6
4071067,2
4481127,8
5339348
5554220,3
5778497,7
6012593,9".





Приложение № 4
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 8 декабря 2014 г. № 677-П

"Приложение № 6
к государственной программе
Саратовской области "Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года"

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗНОГО ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И (ИЛИ) ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН"

Наименование
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги (работы) - Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) - койко-день
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего, в том числе:
48300
48300
48300
48300
48300
48300
48300
27144,6
27144,6
25744,0
25744,0
25744,0
25744,0
25744,0
в рамках основного мероприятия 3.4 "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"
48300
48300
48300
48300
48300
48300
48300
27144,6
27144,6
25744,0
25744,0
25744,0
25744,0
25744,0
Наименование государственной услуги (работы) - Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого имущества Саратовской области
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего, в том числе:

9096,6
7570,4
7841,8
8187,0
8547,0
8923,0

9096,6
7570,4
7841,8
8187,0
8547,0
8923,0
в рамках основного мероприятия 3.4 "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"

9096,6
7570,4
7841,8
8187,0
8547,0
8923,0

9096,6
7570,4
7841,8
8187,0
8547,0
8923,0
Наименование государственной услуги (работы) - Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности
Единицы измерения объема государственной услуги (работы) - койко-день
Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего, в том числе:

619
619
619
619
619
619

8160,0
8160,0
8160,0
8519,0
8894,0
9285,0
в рамках основного мероприятия 3.4 "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"








8160,0
8160,0
8160,0
8519,0
8894,0
9285,0
Итого за счет средств областного бюджета:
X
X
X
X
X
X
X
27144,6
44401,2
41474,4
41745,8
42450,0
43185,0
43952,0
Всего по подпрограмме:
48300
58015,6
56489,4
56760,8
57106
57466
57842
27144,6
44401,2
41474,4
41745,8
42450,0
43185,0
43952,0".


------------------------------------------------------------------